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Unión Fenosa eleva un 55,2% el beneficio en 2007, hasta 986 millones
noticiasgalicia.10/01/08-
Unión Fenosa obtuvo un beneficio de 986 millones de euros en 2007,
un 55,2% más que en el ejercicio anterior, anunció la compañía en
una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
Este resultado incluye plusvalías derivadas del acuerdo de integración
en Indra de los negocios de consultoría, tecnologías de la información
y servicios de ingeniería de Soluziona, así como los ingresos procedentes
de la venta del 25% de Applus y del 2% de Red Eléctrica de España
(REE). Si no se hubieran incluido estas plusvalías, el beneficio
habría sido de 717 millones, un 12,9% más. Los ingresos alcanzaron
los 6.011 millones, un 0,8% menos que en el ejercicio anterior,
y el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 2.062 millones,
lo que supone un incremento del 8,1%.
El ejercicio estuvo marcado por un crecimiento moderado de la demanda
en España, del 2,7%, y alto a nivel internacional, del 6,5%. El
precio del 'pool' cayó un 27% y el coste del CO2 se situó en niveles
mínimos, mientras que los combustibles mantuvieron su encarecimiento.
La actividad de generación de Unión Fenosa aumentó un 6,9%, frente
al 7,5% de la distribución y al 24% del gas. Durante 2007, el grupo
presidido por Pedro López Jiménez incorporó 1.200 megavatios (MW)
de ciclos combinados y otros 133 MW de energías renovables.
En el área internacional, el beneficio de explotación aumentó un
12,9%, hasta 376 millones, gracias a la mejora de la eficiencia
y la productividad. Pese al efecto negativo del tipo de cambio,
los ingresos en el extranjero ascendieron a 2.568 millones, un 4%
más. Por otro lado, la deuda de la eléctrica se situó en 5.795
millones, un 2,1% más que en el 2006, y el patrimonio neto de la
compañía se elevó un 13%. El apalancamiento se redujo en 2,7 puntos,
hasta el 47,5%, mientras que la relación entre deuda y Ebitda cayó
de 3 a 2,8 veces.
La compañía dice mantener su velocidad de crucero en la aplicación
del Plan Bigger, en el que se recogen sus principales líneas estratégicas
hasta 2011. La eléctrica prevé duplicar el beneficio por acción
en esta fecha, hasta los cuatro euros, y dispone de una capacidad
de inversión de 9.000 millones para el periodo.
Durante el año, el grupo invirtió 1.200 millones, con lo que ya
tiene comprometidos 6.125 millones en distintos proyectos, de los
que la mayor parte corresponde a actuaciones en desarrollo. La compañía
entiende que su actividad se desarrolla de forma "satisfactoria"
pese a que el entorno se ha mostrado "exigente". Por lo pronto,
las inversiones comprometidas le permitirán alcanzar el 93% de los
objetivos de Ebitda en 2011.
Junto a esto, la eléctrica dispone de una capacidad adicional para
inversiones de 2.900 millones de euros. De los 9.000 millones del
plan, 5.400 millones se destinarán a la base del negocio y otros
3.600 millones a adquisiciones. Por áreas, el 37% de las inversiones
irán destinadas al extranjero, mientras que el 62% tendrá como destino
la Península Ibérica. Por negocio, la distribución concentrará el
34%, las renovables el 25%, la generación el 25% y el gas el 10%.
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